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靖安縣自然資源局2022年度部門決算

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靖安縣自然資源局2022年度部門決算

  

第一部分  靖安縣自然資源局部門概況

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分  2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十、國有資產(chǎn)占用情況表

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

五、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

七、政府采購支出情況說明

八、國有資產(chǎn)占用情況說明

九、預(yù)算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第五部分  附件


第一部分  靖安縣自然資源局部門概況

一、部門主要職能

縣自然資源局貫徹落實(shí)黨中央、省委、市委關(guān)于自然資源工作的方針政策和決策部署,在履行職責(zé)過程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對全縣自然資源工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是:

(一)履行全民所有土地、礦產(chǎn)、森林、草原(草地)、濕地、水等自然資源資產(chǎn)所有者職責(zé)和所有國土空間用途管制職責(zé)。貫徹執(zhí)行自然資源和國土空間規(guī)劃及測繪等法律法規(guī)、地方性法規(guī)、規(guī)章,制定相關(guān)管理政策并監(jiān)督執(zhí)行。

  (二)負(fù)責(zé)自然資源調(diào)查監(jiān)測評(píng)價(jià)。貫徹執(zhí)行全縣自然資源調(diào)查監(jiān)測評(píng)價(jià)的指標(biāo)體系和統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn),建立統(tǒng)一規(guī)范的自然資源調(diào)查監(jiān)測評(píng)價(jià)制度;實(shí)施自然資源基礎(chǔ)調(diào)查、專項(xiàng)調(diào)查和監(jiān)測;負(fù)責(zé)自然資源調(diào)查監(jiān)測評(píng)價(jià)成果的監(jiān)督管理和信息發(fā)布。

(三)負(fù)責(zé)自然資源統(tǒng)一確權(quán)登記工作。制定各類自然資源和不動(dòng)產(chǎn)統(tǒng)一確權(quán)登記、權(quán)籍調(diào)查、不動(dòng)產(chǎn)測繪、爭議調(diào)處、成果應(yīng)用的制度、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范;建立健全全縣自然資源和不動(dòng)產(chǎn)登記信息管理基礎(chǔ)平臺(tái)建設(shè);負(fù)責(zé)自然資源和不動(dòng)產(chǎn)登記資料收集、整理、共享、匯交管理等。

  (四)負(fù)責(zé)自然資源資產(chǎn)有償使用工作。貫徹執(zhí)行全民所有自然資源資產(chǎn)統(tǒng)計(jì)制度,負(fù)責(zé)全縣全民所有自然資源資產(chǎn)核算。編制全民所有自然資源資產(chǎn)負(fù)債表,擬訂考核標(biāo)準(zhǔn);執(zhí)行全民所有自然資源資產(chǎn)劃撥、出讓、租賃、作價(jià)出資和土地儲(chǔ)備政策,合理配置全民所有自然資源資產(chǎn);負(fù)責(zé)自然資源資產(chǎn)價(jià)值評(píng)估管理,依法收繳相關(guān)資產(chǎn)收益。

  (五)負(fù)責(zé)自然資源的合理開發(fā)利用。組織擬定自然資源發(fā)展規(guī)劃,制定自然資源開發(fā)利用標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施,建立政府公示自然資源價(jià)格體系,組織開展自然資源分等定級(jí)價(jià)格評(píng)估,開展自然資源利用評(píng)價(jià)考核,指導(dǎo)節(jié)約集約利用;負(fù)責(zé)自然資源市場監(jiān)管;組織研究自然資源管理涉及宏觀調(diào)控、區(qū)域協(xié)調(diào)和城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的政策措施。

(六)負(fù)責(zé)建立空間規(guī)劃體系并監(jiān)督實(shí)施。組織編制并監(jiān)督實(shí)施國土空間規(guī)劃和相關(guān)專項(xiàng)規(guī)劃;開展資源環(huán)境承載力和國土空間開發(fā)適宜性評(píng)價(jià),建立國土空間規(guī)劃實(shí)施監(jiān)測、評(píng)估和預(yù)警體系;組織劃定永久基本農(nóng)田、城鎮(zhèn)開發(fā)邊界等控制線,構(gòu)建節(jié)約資源和保護(hù)環(huán)境的生產(chǎn)、生活、生態(tài)空間布局;貫徹落實(shí)國土空間用途管制制度,研究擬訂城鄉(xiāng)規(guī)劃政策并監(jiān)督實(shí)施;組織擬訂并實(shí)施土地等自然資源年度利用計(jì)劃;負(fù)責(zé)土地等國土空間用途轉(zhuǎn)用工作;負(fù)責(zé)土地征收征用和土地儲(chǔ)備、交易管理。

(七)負(fù)責(zé)統(tǒng)籌國土空間生態(tài)修復(fù)。牽頭組織編制國土空間生態(tài)修復(fù)規(guī)劃并實(shí)施有關(guān)生態(tài)修復(fù)重大工程;負(fù)責(zé)國土空間綜合整治、土地整理復(fù)墾、礦山地質(zhì)環(huán)境恢復(fù)治理、礦業(yè)遺跡保護(hù)等工作;牽頭建立和實(shí)施生態(tài)保護(hù)補(bǔ)償?shù)戎贫龋贫ê侠砝蒙鐣?huì)資金進(jìn)行生態(tài)修復(fù)的政策措施,提出重大備選項(xiàng)目。

  (八)負(fù)責(zé)組織實(shí)施最嚴(yán)格的耕地保護(hù)制度。貫徹執(zhí)行耕地保護(hù)政策,負(fù)責(zé)耕地?cái)?shù)量、質(zhì)量、生態(tài)保護(hù);組織實(shí)施耕地保護(hù)責(zé)任目標(biāo)考核和永久基本農(nóng)田特殊保護(hù);落實(shí)耕地占補(bǔ)平衡制度,監(jiān)督占用耕地補(bǔ)償制度執(zhí)行情況。

  (九)負(fù)責(zé)管理地質(zhì)勘查相關(guān)工作。組織實(shí)施全縣地質(zhì)調(diào)查和礦產(chǎn)資源勘查。負(fù)責(zé)地質(zhì)災(zāi)害預(yù)防和治理。負(fù)責(zé)古生物化石等地質(zhì)遺跡的監(jiān)督管理。

(十)負(fù)責(zé)礦產(chǎn)資源管理工作。負(fù)責(zé)礦產(chǎn)資源儲(chǔ)量、壓覆礦產(chǎn)資源管理。負(fù)責(zé)礦業(yè)權(quán)管理;會(huì)同有關(guān)部門承擔(dān)保護(hù)性開采的特定礦種、優(yōu)勢礦產(chǎn)的調(diào)控及相關(guān)管理工作;監(jiān)督指導(dǎo)礦產(chǎn)資源合理利用和保護(hù)。

(十一)負(fù)責(zé)落實(shí)綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求,組織編制地質(zhì)災(zāi)害防治規(guī)劃和年度工作方案并指導(dǎo)實(shí)施。組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督地質(zhì)災(zāi)害調(diào)查評(píng)價(jià)及隱患的普查、詳查、排查。指導(dǎo)開展群測群防、專業(yè)監(jiān)測和預(yù)報(bào)預(yù)警等工作,指導(dǎo)開展地質(zhì)災(zāi)害工程治理工作。負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)地質(zhì)災(zāi)害應(yīng)急救援的技術(shù)支撐工作。

(十二)負(fù)責(zé)測繪地理信息管理工作。負(fù)責(zé)基礎(chǔ)測繪和測繪行業(yè)管理。負(fù)責(zé)測繪資質(zhì)資格與信用管理,監(jiān)督管理全縣地理信息安全和市場秩序。負(fù)責(zé)地理信息公共服務(wù)管理。負(fù)責(zé)測量標(biāo)志保護(hù)。

(十三)根據(jù)縣委、縣政府授權(quán),對鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府落實(shí)關(guān)于自然資源和國土空間規(guī)劃的方針政策、決策部署及法律法規(guī)執(zhí)行情況進(jìn)行督察。查處自然資源開發(fā)利用和國土空間規(guī)劃及測繪違法案件。指導(dǎo)全縣有關(guān)行政執(zhí)法工作。

(十四)負(fù)責(zé)涉及自然資源、不動(dòng)產(chǎn)統(tǒng)一登記信訪案件的調(diào)查處理,指導(dǎo)全縣自然資源系統(tǒng)的信訪工作。

(十五)統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)和管理縣林業(yè)局。

(十六)承辦縣委、縣政府交辦的安全生產(chǎn)等其他任務(wù)。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個(gè),包括:局本級(jí)。

本部門2022年年末實(shí)有人數(shù)67人,其中在職人員67人,離休人員0人,退休人員0人(不含由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員);年末其他人員13人;由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員29人。


第二部分2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

十、國有資產(chǎn)占用情況表

2022年度部門決算公開表共十張(詳見附表)


第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2022年度收入總計(jì)6331.94萬元,其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,較2021年增加0萬元,增長0%;本年收入合計(jì)6331.94萬元,較2021年增加4294.75萬元,增長210.82%,主要原因是:項(xiàng)目支出增加

本年收入的具體構(gòu)成為:財(cái)政撥款收入6331.94萬元,占100%;事業(yè)收入0萬元,占%;經(jīng)營收入 0萬元,占 %;其他收入0萬元,占 %。  

二、支出決算情況說明

本部門2022年度支出總計(jì)6331.94萬元,其中本年支出合計(jì)6331.94萬元,較2021年增加4294.75萬元,增長210.82%,主要原因是:項(xiàng)目支出增加;年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,較2021年增加(減少)0萬元,增長(下降)%.

本年支出的具體構(gòu)成為:基本支出1178.40萬元,占18.61%;項(xiàng)目支出5153.54萬元,占81.39%;經(jīng)營支出0萬元,占%;其他支出(對附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級(jí)支出)0萬元,占%。

三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

本部門2022年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為1160.66萬元,決算數(shù)為6331.94萬元,完成年初預(yù)算的565.55%。其中:

(一)自然資源海洋氣象等支出年初預(yù)算數(shù)為938.58萬元,決算數(shù)為1357.19萬元,完成年初預(yù)算的144.6%,主要原因是:項(xiàng)目支出增加和正常增加工資。

(二)社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為107.93萬元,決算數(shù)為134.69萬元,完成年初預(yù)算的124.79%,主要原因是:養(yǎng)老保險(xiǎn)和職業(yè)年金增加

(三)住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為86.65萬元,決算數(shù)為74.91萬元,完成年初預(yù)算的86.45%。主要原因是:人員退休住房公積金支出減少。

(四)醫(yī)療健康支出年初預(yù)算數(shù)為27.49萬元,決算數(shù)為29.32萬元,完成年初預(yù)算的106.66%。

(五)城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元,決算數(shù)為4712.49萬元,完成年初預(yù)算的%,主要原因是:增加土地報(bào)批、被征地農(nóng)民養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)助、土地開發(fā)等項(xiàng)目支出。

(六)災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元,決算數(shù)為23.35萬元,完成年初預(yù)算的%,主要原因是:增加地質(zhì)災(zāi)害調(diào)查項(xiàng)目支出。

(七)本部門無國有經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

本部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1178.40萬元,其中:

(一)工資福利支出893.07萬元,較2021年增加287.70萬元,增長47.52%,主要原因是:基礎(chǔ)績效獎(jiǎng)增加。

(二)商品和服務(wù)支出235.75萬元,較2021年增加117.46萬元,增長99.30 %,主要原因是:人員增加公用經(jīng)費(fèi)及其他商品服務(wù)費(fèi)增加。

(三)對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出32.90萬元,較2021年增加20.25萬元,增長160.08%,主要原因是:死亡撫恤增加。

(四)資本性支出16.68萬元,較2021年增加4.02萬元,增長31.75%,主要原因是:更新辦公設(shè)備。

五、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

本部門2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為   19萬元,決算數(shù)為11.40萬元,完成全年預(yù)算的60%,決算數(shù)較2021年減少0.34 萬元,下降2.92%,其中:

(一)因公出國(境)支出全年預(yù)算數(shù)為0萬元,決算數(shù)為0萬元,完成全年預(yù)算的 %,決算數(shù)較2021年增加(減少) 0萬元,增長(下降)  %,主要原因是無因公出國(境)支出。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加(減少)的主要原因是:無因公出國(境)支出。全年安排因公出國(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次,主要為:無因公出國(境)支出。

(二)公務(wù)接待費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為19萬元,決算數(shù)為11.40萬元,完成全年預(yù)算的60%,決算數(shù)較2021年增減少0.34萬元,下降2.92%,主要原因是:厲行節(jié)約。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)減少的主要原因是:厲行節(jié)約。全年國內(nèi)公務(wù)接待130批,累計(jì)接待990人次,其中外事接待0批,累計(jì)接待990人次,主要為:公務(wù)接待。

(三)公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元,其中公務(wù)用車購置全年預(yù)算數(shù)為0萬元,決算數(shù)為 0萬元,完成全年預(yù)算的 %,決算數(shù)較2021年增加(減少) 0萬元,增長(下降)  %,主要原因是無公務(wù)用車,全年購置公務(wù)用車0 輛。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加(減少)的主要原因是:無公務(wù)用車;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為0萬元,決算數(shù)為0萬元,完成全年預(yù)算的 %,決算數(shù)較2021年增加(減少) 0萬元,增長(下降)  %,主要原因是無公務(wù)用車,年末公務(wù)用車保有0輛。決算數(shù)較全年預(yù)算數(shù)增加(減少)的主要原因是:無公務(wù)用車。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

本部門2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出252.43萬元(與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致),較上年決算數(shù)增加121.49萬元,增長92.78%,主要原因是:辦公設(shè)施設(shè)備購置經(jīng)費(fèi)增加,人員編制數(shù)量增加,稅金增加。

七、政府采購支出情況說明

本部門2022年度政府采購支出總額825.07萬元,其中:政府采購貨物支出16.38萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出808.69萬元。授予中小企業(yè)合同金額825.07萬元,占政府采購支出總額的100%,其中:授予小微企業(yè)合同金額207.27萬元,占授予中小企業(yè)合同金額的25.12%;貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%,工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的  %,服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100%。

八、國有資產(chǎn)占用情況說明

截止2022年12月31日,本部門國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是公務(wù)用車。本部門無公務(wù)用車,無價(jià)值50萬元(含)以上通用設(shè)備,無價(jià)值100萬元(含)以上專用設(shè)備。

九、預(yù)算績效評(píng)價(jià)情況說明

(一)績效評(píng)價(jià)工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求,本部門組織對納入2022年度部門預(yù)算范圍的二級(jí)項(xiàng)目22個(gè)全面開展績效自評(píng),共涉及資金1435.09萬元,占項(xiàng)目支出總額的270.85%。    

組織對2021年靖安縣國土空間規(guī)劃城市體檢評(píng)估項(xiàng)目等1   個(gè)項(xiàng)目開展了部門評(píng)價(jià),涉及一般公共預(yù)算支出40.8萬元。2021年靖安縣國土空間規(guī)劃城市體檢評(píng)估項(xiàng)目由江西億安招標(biāo)代理有限公司進(jìn)行項(xiàng)目政府采購招投標(biāo),中標(biāo)單位為南昌市城市規(guī)劃設(shè)計(jì)研究總院,本項(xiàng)目合同金額40.8萬元。該項(xiàng)目整體發(fā)揮的社會(huì)效益明顯,靖安縣近年來堅(jiān)持踐行新發(fā)展理念,以推動(dòng)高質(zhì)量綠色發(fā)展為主題,以“生態(tài)+大健康”產(chǎn)業(yè)為龍頭,致力打造“一產(chǎn)利用生態(tài)、二產(chǎn)服從生態(tài)、三產(chǎn)保護(hù)生態(tài)”綠色發(fā)展模式升級(jí)版,全面豎立“兩山”雙向轉(zhuǎn)化靖安品牌。靖安縣自2019年開展現(xiàn)狀評(píng)估以來,不斷查找自身問題,并針對問題提出解決措施和策略,城市治理水平不斷提升。

組織開展部門整體支出績效評(píng)價(jià),涉及一般公共預(yù)算支出1619.45萬元,政府性基金預(yù)算支出4712.49萬元。從評(píng)價(jià)情況來看,根據(jù)《靖安縣自然資源局部門整體支出績效評(píng)價(jià)指標(biāo)表》評(píng)分,縣自然資源局綜合自評(píng)得分100分,部門整體支出績效為“優(yōu)秀”,總的來說,縣自然資源局各項(xiàng)工作有序推進(jìn),較好地完成全年任務(wù)目標(biāo),預(yù)算資金支出合理,財(cái)務(wù)管理制度健全,整體支出的績效目標(biāo)執(zhí)行到位。但在預(yù)算執(zhí)行的過程方面還有待加強(qiáng)。

(二)部門決算中項(xiàng)目績效自評(píng)結(jié)果

1.部門項(xiàng)目績效目標(biāo)情況

靖安縣自然資源局2022年度申報(bào)項(xiàng)目績效22個(gè),全年項(xiàng)目預(yù)算資金1739.0014萬元,全年執(zhí)行數(shù)1435.0919萬元。總體執(zhí)行率為82.52%。總體達(dá)到績效目標(biāo)。

2.單位自主工作開展情況

單位對2022年度22個(gè)項(xiàng)目開展了績效自評(píng)工作,自評(píng)90分以上的項(xiàng)目20個(gè),1個(gè)項(xiàng)目因疫情影響未開展項(xiàng)目上級(jí)驗(yàn)收資金執(zhí)行率34.95%為70分,1個(gè)項(xiàng)目12月初才完成招標(biāo)資金執(zhí)行率29.74%為80分。

3.綜合評(píng)價(jià)結(jié)論

2022年度22個(gè)項(xiàng)目績效自評(píng)結(jié)果20個(gè)達(dá)到優(yōu)秀,2個(gè)一般。對2022年度項(xiàng)目綜合評(píng)價(jià)為優(yōu)良。

4.績效目標(biāo)完成情況總體分析

2022年度22個(gè)項(xiàng)目中20個(gè)項(xiàng)目全部完成,完成績效目標(biāo)。2個(gè)項(xiàng)目資金執(zhí)行進(jìn)度低,未完成績效目標(biāo)。

5.偏離績效目標(biāo)的原因和改進(jìn)措施

靖安縣礦泉水調(diào)查評(píng)價(jià)項(xiàng)目因疫情影響未能組織省廳專家驗(yàn)收,導(dǎo)致項(xiàng)目未完成績效目標(biāo)。2021年度土地變更調(diào)查評(píng)價(jià)項(xiàng)目12月初才完成招標(biāo),導(dǎo)致項(xiàng)目未完成績效目標(biāo)。

(三)部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)情況

為加強(qiáng)財(cái)政支出績效管理,提高財(cái)政資金使用效益,根據(jù)《靖安縣財(cái)政局關(guān)于縣級(jí)部門開展單位自評(píng)及部門評(píng)價(jià)工作的通知》(靖財(cái)績〔2023〕2號(hào))文件精神,我局對2021年靖安縣國土空間規(guī)劃城市體檢評(píng)估項(xiàng)目專項(xiàng)資金進(jìn)行了績效評(píng)價(jià),

本部門公開“2021年靖安縣國土空間規(guī)劃城市體檢評(píng)估項(xiàng)目”項(xiàng)目部門評(píng)價(jià)報(bào)告(見附件)。


第四部分  名詞解釋

一、收入科目

(一)財(cái)政撥款:指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

(三)事業(yè)單位經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算的經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

(四)其他收入:指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項(xiàng)收入。

(五)附屬單位上繳收入:反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

(六)上級(jí)補(bǔ)助收入:反映事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

(七)用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:填列事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)2022年收支差額的數(shù)額。

(八)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:填列2021年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù),包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

(一)自然資源海洋氣象等支出-自然資源事務(wù)-行政運(yùn)行:反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

(二)自然資源海洋氣象等支出-自然資源事務(wù)-地質(zhì)礦產(chǎn)資源與環(huán)境調(diào)查:反映用于地質(zhì)災(zāi)害隱患和地質(zhì)環(huán)境調(diào)查相關(guān)支出。

(三)自然資源海洋氣象等支出-自然資源事務(wù)-自然資源利用與保護(hù):反映用于自然資源有償使用與合理開發(fā)利用,國土空間生態(tài)修復(fù),國土整治,耕地保護(hù)等方面的支出。

(四)社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出:反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。

(五)社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出:反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的職業(yè)年金支出。

(六)社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-其他行政事業(yè)單位離退休支出:反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位其他離退休支出。

(七)衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療:反映行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

(八)住房保障支出-住房改革支出-住房公積金:反映行政事業(yè)單位用財(cái)政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。

(九)其他自然資源事務(wù)支出:用于上述項(xiàng)目以外其他用于國土資源事務(wù)方面的支出。

(十)城鄉(xiāng)社會(huì)支出-國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出-土地開發(fā)支出:反映用于前期土地開發(fā)性支出以及前期土地開發(fā)相關(guān)的費(fèi)用等支出。

(十一)城鄉(xiāng)社會(huì)支出-國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出-其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出:反映土地出讓收入用于其它方面的支出。

(十二)“三公”經(jīng)費(fèi)支出:指用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi)),按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

(十三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出:指用財(cái)政撥款安排的為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

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