目 錄
第一部分 統計部門概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分 2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
十、國有資產占用情況表
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
六、機關運行經費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產占用情況說明
九、預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、部門主要職能
縣統計局是主管統計工作的縣人民政府組成部門,主要職責是:
(1)貫徹執行國家統計工作的方針、政策和統計法律法規,完成國家統計調查任務;檢查監督統計法規的實施情況,查處各類統計違法行為。
(2)制定并組織實施全縣統計改革和統計現代化建設規劃以及統計調查計劃;研究制定全縣統一的基本統計制度和擬定統計標準,建立健全國民經濟核算體系和統計指標體系。
(3)指導和協調全縣統計業務工作,組織開展全縣性的縣情縣力普查及有關專項調查;審核縣直各部門的統計調查計劃及其調查方案。
(4)為縣委、縣人民政府制定政策、編制國民經濟和社會發展規劃提供統計資料,并對全縣國民經濟、科技進步和社會發展等情況進行統計分析,統計預測、統計檢查和監督,向縣委、縣人民政府及其有關部門提供統計信息和咨詢建議。
(5)統一核定、管理、公布全縣經濟、社會、科技的基本統計資料,定期發布全縣國民經濟和社會發展情況統計公報以及有關普查和專項調查公報;發布社會經濟統計信息。
(6)建立健全和管理全縣統計信息自動化系統和統計數據庫系統;指導各級基層單位加強統計基礎建設。
(7)組織實施全縣農村和企業調查工作。
(8)組織指導全縣統計科研、統計教育、統計宣傳工作。
(9)承擔縣委、縣人民政府交辦的其他事項。
二、部門基本情況
納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個,本部門2020年年末實有人數22人,其中在職人員15人,退休人員7人。
第二部分 2020年度部門決算表
十張表(詳見附表), 其中:政府性基金預算財政撥款收入支出決算表、國有資本經營預算財政撥款支出決算表、國有資產占用情況表無決算數據為空表。
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2020年度收入總計640.16萬元,其中年初結轉和結余4.48萬元,較2019年增加300.39萬元,增長88.4%;本年收入合計635.68萬元,較2019年增加316.60萬元,增長99.2%,主要原因是:2020年我局開展了第七次全國人口普查和全國脫貧攻堅普查,財政追加了普查工作經費。
本年收入的具體構成為:財政撥款收入613.55萬元,占96.5%,其他收入22.13萬元,占3.5%。
二、支出決算情況說明
本部門2020年度支出總計481.63萬元,其中本年支出合計481.63萬元,較2019年增加146.35萬元,增長43.6%,主要原因是:增加了第七次全國人口普查和全國脫貧攻堅普查工作經費,年末結轉和結余158.53萬元,較2019年增加154.04萬元,增長3435.7%,主要原因是:因第七次全國人口普查工作未完成,財政撥付的普查指導員和普查調查員上戶登記工作補貼未發放。
本年支出的具體構成為:基本支出481.63萬元,占100%。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2020年度財政撥款本年支出年初預算數為196.31萬元,決算數為459.5萬元,完成年初預算的234.1%。其中:
(一)一般公共服務支出年初預算數為151.98萬元,決算數為412.41萬元,完成年初預算的271.3%,主要原因是:增加了第七次全國人口普查和全國脫貧攻堅普查工作經費。
(二)社會保障和就業支出年初預算為27.32萬元,決算數為29.72萬元,完成年初預算的108.8%,主要原因是:工資晉級,財政追加了預算資金。
(三)衛生健康支出年初預算為5.74萬元,決算數為5.86萬元,完成年初預算的102.1%,主要原因是:工資晉級,財政追加了預算資金。
(四)住房保障支出年初預算為11.27萬元,決算數為11.51萬元,完成年初預算的102.1%,主要原因是:工資晉級,財政追加了預算資金。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2020年度一般公共預算財政撥款基本支出459.5萬元,其中:
(一)工資福利支出199.55萬元,較2019年增加27.96萬元,增長16.3%,主要原因是:2020年我局榮獲了高質量發展先進單位、績效考核先進單位,發放了獎勵金。
(二)商品和服務支出233.89萬元,較2019年增加180.53萬元,增長338.3%,主要原因是:增加了第七次全國人口普查和全國脫貧攻堅普查工作經費。
(三)對個人和家庭補助支出2.86萬元,較2019年減少37.65萬元,下降92.9%,主要原因是:對四上統計員補助調整了經濟分類科目。
(四)資本性支出23.2萬元,較2019年增加22.7萬元,增長4240.4%,主要原因是:增加了第七次全國人口普查和脫貧攻堅普查設備購置。
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
本部門2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為4.3萬元,決算數為4.29萬元,完成預算的99.8%,決算數較2019年減少0.87萬元,下降16.9%,其中:
(一)因公出國(境)支出年初預算數為0萬元,決算數為0萬元。主要原因是:年初沒有因公出國(境)計劃。
(二)公務接待費支出年初預算數為4.3萬元,決算數為4.29萬元,完成預算的99.8%,決算數較2019年減少0.87萬元,下降16.7%,主要原因是: 2020年嚴格按照“三公”消費的規定執行,經費使用嚴格執行中央八項規定和縣委、縣政府關于厲行節約反對浪費的規定。全年國內公務接待45批,累計接待412人次,其中外事接待0批,累計接待0人次。主要為:用于接待上級、外單位業務指導和工作調研等公務往來支出。
(三)公務用車購置及運行維護費支出0萬元,其中公務用車購置年初預算數為0萬元,決算數為0萬元,公務用車運行維護費支出年初預算數為0萬元,決算數為0萬元。主要原因是:根據公車改革精神本單位沒有保留車輛。
六、機關運行經費支出情況說明
本部門2020 年度機關運行經費支出257.09萬元(與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和保持一致),較上年決算數增加178.23萬元,增長了226%。主要原因是:2020年我局開展第七次全國人口普查和全國脫貧攻堅普查工作,增加了普查工作經費,主要用于購置普查設備,召開大型會議,培訓等普查一系列工作。
七、政府采購支出情況說明
本部門2020年度政府采購支出總額23.2萬元,其中:政府采購貨物支出23.2萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額 23.2萬元,占政府采購支出總額的100%,其中:授予小微企業合同金額 23.2萬元,占政府采購支出總額的100%。
八、國有資產占用情況說明
截止2020年12月31日,本部門國有資產占用情況見公開10表《國有資產占用情況表》。
九、預算績效情況說明
本部門2020年度未開展績效自評。
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
(一)財政撥款收入:指縣級財政當年撥付的資金。
(二)其他收入:指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。
(三)上年結轉和結余:填列2019年全部結轉和結余的資金數,包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。
二、支出科目
(一)一般公共服務(類)統計信息事務(款)行政運行(項):反映行政單位(包括參照公務員管理的事業單位)的基本支出。
(二)社會保障和就業支出(類)行政單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。
(三)社會保障和就業支出(類)行政單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項):反映反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的職業年金繳費支出。
(四)社會保障和就業支出(類)行政單位離退休(款)其他行政事業單位離退休支出(項):反映其他用于行政事業單位離退休方面的支出。
(五)衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項):反映財政部門安排的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)基本醫療保險繳費經費。
(六)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
(七)上年結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。
(八)結轉下年:指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。
(九)機關運行經費支出:指行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)履行行政管理職能,維持機關日常運轉所必須開支的費用,包括基本支出和項目支出。基本支出包括用于工資、津貼及獎金等的人員經費,具體包括辦公費、水費、電費、郵電費、印刷費、勞務費、其他交通費用、差旅費、維修(護)費、培訓費、公務接待費、工會經費、其他商品和服務支出等的公用經費。
(十)“三公”經費:因公出國(境)費用反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間的交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用;公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務用車購置反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)。
附件:


贛公網安備36092502000005號